Главная / Семинары / Налоговое планирование — налоговые новации и анализ изменений
Налоговое планирование - налоговые новации и анализ изменений
Отель “Казацкий”, 2 этаж
Киев, ул. Михайловская 1/3
Событие подтверждено!
Кирш Александр Кирш Александр — Депутат Верховной Рады Украины (Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики), Советник Премьер-Министра Украины (по налоговой реформе). Гуру минимизации налогов, Шеф-редактор и основатель журнала «Бухгалтер». Член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины (КМУ), Заслуженный экономист Украины, д.э.н., Ph.D., Член-корреспондент АЭН Украины и МКА, профессор ХИУ. Книги и публикации по налогам. Автор и ведущий телепрограмм: «Наложники» (более 150 серий), «Просто я работаю волшебником», «Нотатки про податки», «Внештатный советник», «Налоги и жизнь», «О налогах от Кирша».
Докладчики

Цена

1450 ₴
В стоимость включено - участие, методические материалы, консультации докладчиков, кофе-брейки, обед в ресторане, сертификат.

Скидка:

2 участника – 7%, 3 участника – 10%, 4 участника и более – 12%.
Зарегистрироваться Скачать программу
Количество участников
  • оплата по счету, предоставляем, документы для бухгалтерии (счет, регистрационные документы, акты выполненных работ).

  • оплата в день проведения мероприятия при регистрации, предоставляем, все необходимые документы для бухгалтерии.

  • Описание

грн.

Налоговое планирование и оптимизация на предприятии — методы оптимизации налогообложения, организация налогового и бухгалтерского учета на предприятии, как снизить налоги?, анализ законных методов оптимизации НДС, анализ схем взаимодействия «обычных» юридических лиц с «упрощенцами» (физические и юридические лица), Заработная плата и финансовая помощь. Инструменты налогового планирования.

Программа семинара:

Тема №1. Налоговое планирование — минимизация, оптимизация налогообложения.

1. Специальные методы оптимизации налогообложения и налогового планирования.

  • Метод прямого сокращения объекта налогообложения.
  • Метод отсрочки: налоговые кредиты, отсрочка, рассрочка платежей.
  • Метод льготного предприятия.

2. Организация налогового и бухгалтерского учета на предприятии: полезные нюансы для налоговых выгод.
3. Письма налоговой: польза — безусловна.
4. Какие приказы позволяют снизить налоги? Общие требования к формированию учетной политики.

  • Что должно быть в коллективном договоре. Необходимость заключения. Как применять для оптимизации?
  • Приказ об учетной политике, положение об оплате труда и др. внутренние документы как способ оптимизации налоговых платежей. Их влияние на НДФЛ и налог на прибыль.
  • Выбор метода определения выручки от реализации, списания на расходы материально производственных запасов (материалов и товаров).
  • Особенности налогового учета гарантийного ремонта.

5. Обычные цены в новых условиях. Как грамотно продавать «бесплатно»?
6. Ничтожность (фиктивность) сделок. Акты проверок и критерии признания.

  • Как доказать реальность операции?
  • Каких первичных документов достаточно?
  • Какие есть возможности отстоять расходы и налоговый кредит (НК)?

7. Исковая давность: может и не начинаться.
8. Как узаконить бартер?
9. НДС. Анализ законных методов или возможна ли оптимизация НДС.

  • Искусственная «0» ставка по НДС. Как обходить льготу по НДС когда она мешает и что будет за отказ.

10. Единый налог (ЕН) и ЧПены.

  • Налоговое планирование и минимизация при работе. Как защититься и что предстоит?
  • Грамотный договор с заказчиком.
  • ЧПЕНы и хранение документов. Что храним и предъявляем?
  • Аргументы против налоговых «наездов».
  • Как предохраниться от неприятностей?
  • Риски ЕН.
  • Оптимизация налогов в посредничестве и необходимые формы договоров.
  • Использование давальческого сырья.
  • Особенности работы на ЕН в торговле.
  • Проблема РРО.
  • Электронный учет и проверки без штрафов.
  • Продажа основных фондов.
  • Возвратная финансовая помощь: специфика для ЕН.
  • Бесплатные передачи при ЕН.
  • Предельный оборот: нюансы.
  • Виды деятельности: что учитывать.
  • Полезные документы, прецеденты.
  • Анализ схем взаимодействия обычных юридических лиц с упрощенцами (физические и юридические лица).
  • Стоит ли открывать новую компанию для планирования налогов. Разделение компании — способ оптимизации.
  • ЧПЕН или юр. лицо? Полезные сочетания, маневры и комбинации.
  • Подводные камни и опасности.

10. Налоговое планирование в Украине: заработная плата и другие выплаты для минимизации налогов.

  • Неперсонификация для оптимизации налогообложения.
  • Оптимизация зарплатных налогов с помощью выбора форм оплаты труда.
  • Конвертирование зарплат через начальство как уход от ЕСВ.
  • Зарплата в инвалюте.

11. Налоговое планирование и оптимизация налогов при предоставлении услуг:

  • Услуги с отрицательной стоимостью.
  • Как правильно оформлять акт выполненных работ (услуг).
  • Дата подписания акта и дата хозяйственной операции: должны ли они совпадать? Последствия, варианты.

12. Как правильно показывать возвратную финансовую помощь?
13. Новое в оценке для налоговых целей.
14. Ценные бумаги (ц/б) и деривативы: операции. Учет ц/б результатов по новым правилам и задним числом.
15. Ответственность бухгалтера.
16. Важные судебные решения об ответственности плательщиков.

Тема №2. Последние налоговые новости и как с ними бороться?

1. НДС, прибыль, акциз, НДФЛ, ЕСВ, наличность, судебные решения: самое последнее с комментариями и рекомендациями.
2. НДС и новые изменения. Как работать?

  • СЭА. Новое в администрировании НДС.
  • Налоговые накладные (НН): разъяснения, оформление. Актуальные аспекты составления НН и сводных НН. Сможет ли покупатель отражать налоговый кредит в 2016 по «неправильным» НН/РК (с ошибками)?Как реализовать право на отражение «запоздалого» налогового кредита.
  • Новые штрафы за нерегистрацию: налоговых накладных (НН) и ошибок в них; акцизных накладных.
  • Жалоба на поставщика – основание для его внеплановой проверки и штрафов. Пожаловаться снова выгодно.
  • «9 стан» больше не повод для аннулирования свидетельства плательщика НДС.

3. Бюджетное возмещение НДС 2017: правила изменились.

  • Право на бюджетное возмещение: теперь условия одинаковы для всех.
  • 2 реестра заявлений для возмещения НДС: разница?
  • Реестр заявлений о возвращении бюджетного возмещения.
  • Изменение критериев автоматического возмещения НДС.
  • Замена понятия «автоматическое бюджетное возмещение».
  • Порядок и сроки осуществления проверок бюджетного возмещения НДС, подтверждение/неподтверждение ГФС.

4. Налоговое планирование налога на прибыль. Что нового?

  • Авансы 2017. С 1 января 2017 года отменены ежемесячные авансовые взносы. Но с одной оговоркой.

5. НДФЛ, ЕСВ. Что нового?

  • НДФЛ. Обложение пассивных доходов (%, депозиты, карточные счета). Кто удерживает и перечисляет НДФЛ?
  • ЕСВ. База начисления. Максимальная величина базы начисления. Ставки ЕСВ.

6. Подводные камни при наличных расчетах. Как бороться с наличными ограничениями.
7. НБУ. Укрепление валюты от НБУ. Важные разъяснения об ограничениях наличности, безналичного и валютного оборота.

8. Налог на недвижимость. Наследство, продажа, дарение, аренда. Новое в налогообложении.
9. Когда сейчас [НЕ] нужен РРО?
10. Проверки — нюансы 2017. За чем следит налоговая прежде всего?

Тема №3. Всегда актуальные документы и решения из «золотого» фонда.

Тема №4. Налоговая реформа 2017. Что ожидать? к чему готовиться?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...


OK
Шевченко Александр

+38 (098) 696-61-05 (viber), info@marmaer.com

Связанные семинары
СЕМИНАРЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Читайте актуальные статьи на нашем блоге. Схемы, методички, инструкции.

MARMAER

Семинары, тренинги, курсы, корпоративные тренинги, конференции – практические и интенсивные формы обучения.
ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОЧТЕ