Главная / Семинары / Единый налог для физических и юридических лиц
Единый налог для физических и юридических лиц
Отель “Казацкий”, 2 этаж
Киев, ул. Михайловская 1/3
Событие подтверждено!

Цена

1350 ₴
В стоимость включено - участие, методические материалы, консультации докладчиков, кофе-брейки, обед в ресторане, сертификат.

Скидка:

2 участника – 7%, 3 участника – 10%, 4 участника и более – 12%.
Зарегистрироваться Скачать программу
Количество участников
  • оплата по счету, предоставляем, документы для бухгалтерии (счет, регистрационные документы, акты выполненных работ).

  • оплата в день проведения мероприятия при регистрации, предоставляем, все необходимые документы для бухгалтерии.

  • Описание

грн.

Единый налог для физических и юридических лиц: практические особенности работы по популярным операциям, Анализ налоговых новшеств-2017, Отчетность – 2016: особенности составления и ведения учета, Упрощенная система без проблем — что делать, чтобы оставаться плательщиком единого налога, какие показатели «держать на контроле» и анализировать в преддверии следующего года, Операция «переход» — нюансы перехода между упрощенной и общей системой налогообложения. Изменения в налоговый кодекс: на что рассчитывать в свете возможных законодательных изменений, Анализ отдельных операций для плательщиков единого налога. Основные правила, проблемы и налоговые риски. Семинар по единому налогу с обзором всех налоговых изменений.

Программа семинара:

1. Единый налог: анализ налоговых новшеств 2017:

• Как повлияло изменение минзарплаты на ставки для единого налога и уплату «предпринимательского» ЕСВ (для 1, 2 и 3 группы).
• РРО для продажи технически сложных предметов: и для единого налога тоже обязательно!
• Как стыкуются новшества РРО с правилами применения РРО для упрощенной системы;
• Особенности перехода между упрощенной и общей системой для юрлиц: внимание, добавлены новые налоговые разницы!

2. Отчетность – 2016: особенности составления и ведения учета:

• Единый налог: по какой форме отчитываться за 4 квартал / 2016 год;
• Некоторые особенности составления деклараций для предпринимателей и юридических лиц;
• учет + отчетность для юридических лиц: обязательно ли вести упрощенный учет; как бухгалтерские счета «закрываются» в строки налоговой декларации, а какие бухгалтерские данные должны остаться «за кадром» налогового учета; нужны ли подтверждающие документы;
• учет + отчетность для физических лиц: книги учета доходов, книги учета доходов и расходов для предпринимателей: от накопления информации до строк декларации. Штрафы за неведение книг и ошибки в них, обязательность подтверждающих документов и первичный учет

3. Упрощенная система без проблем — что делать, чтобы оставаться плательщиком единого налога, какие показатели «держать на контроле» и анализировать в преддверии следующего года:

• анализ ограничений, не позволяющих работать на едином налоге (виды деятельности, порядок расчетов, контроль объема доходов, формулировки договоров);
• нюансы, которые нужно соблюдать, чтобы не быть «автоматически» исключенным из упрощенной системы;
• объемы доходов для работы на упрощенной системе с/без применения РРО;
• каковы последствия, если один или несколько параметров работы на упрощенной системе нарушены. Действия плательщика единого налога.

4. Операция «переход» — нюансы перехода между упрощенной и общей системой налогообложения. На что рассчитывать в свете возможных законодательных изменений:

• законодательная процедура, подача заявления или «автоматический» переход;
• учет доходов и расходов, как избежать «двойного учета» для завершения переходных операций между упрощенной и общей системой;
• основные средства и амортизация: возможности переноса стоимостей для юридических лиц и права предпринимателей на учет сумм амортизации на общей системе;
• неурегулированные и спорные моменты переходных операций;
• переход «по неволе» — в случае изменения законодательных правил работы на упрощенной системе.

5. Единый налог: анализ отдельных операций. Основные правила, проблемы и налоговые риски:

• особенности работы с наличными средствами и применение РРО. На что следует обратить внимание, чтобы не применять РРО. Что делать, когда РРО – неизбежность;
• доход при торговле с применением платежных карт, сложности эквайринга; возможность использования электронных денег;
• доход от продажи основных средств для юридических лиц;
• доход физических лиц – предпринимателей. Что НЕ является доходом, риски при выплате пассивных доходов, в частности рояли;
• работа с валютой и валютными задолженностями, как правильно определить доход и объект налогообложения; учитывать ли курсовые разницы;
• пополнение оборотных средств: внесение собственных средств на текущий счет – есть ли основания для признания дохода, позиция контролирующих органов; внесение денег на корпоративную карту/личную банковскую карту;
• возвратная финансовая помощь – подводные камни «упрощенного» учета.
• арендные операции у плательщиков единого налога: от выбора группы физическим лицом до учета компенсации коммунальных платежей, как избежать начисления «штрафного» дохода.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...


OK
Шевченко Александр

+38 (098) 696-61-05 (viber), info@marmaer.com

СЕМИНАРЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Читайте актуальные статьи на нашем блоге. Схемы, методички, инструкции.

MARMAER

Семинары, тренинги, курсы, корпоративные тренинги, конференции – практические и интенсивные формы обучения.
ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОЧТЕ